张掖市公安局2023年部门预算说明
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一、部门职责
????一、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,指导、监督、检查全市公安工作。
?二、组织、指导全市公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作;承担侦办重大案件、研究制定相应对策的职责。
?三、组织、指导全市公安机关侦破刑事、经济犯罪案件,承办或督办重大疑难案件。
?四、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;指导、监督麻醉的安全管理及易制毒化学品的管制;承担市禁毒委员会办公室日常工作。
?五、负责治安管理工作。组织、指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作,查处危害社会治安秩序的行为;在党委、政府领导下,依法处置重大治安事故。
?六、负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我市居留、旅游的有关管理工作;组织、协调涉外案件的查处。
?七、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。
?八、组织、指导、监督全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和科学技术工作。
?九、承担指导、监督全市公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责;承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责,负责市政府反恐怖领导小组办公室日常工作。
?十、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理;负责收容教养和劳动教养审批工作,承担市劳动教养委员会办公室日常工作。
?十一、承担来张的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大事件的安全警卫工作职责。
?十二、组织、指导全市公安机关开展刑事技术、技术侦察工作,承担刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。
?十三、组织、指导全市公安机关装备(被装)、业务经费、营建等警务保障工作。
?十四、组织、指导全市公安队伍建设以及警务督察、纪检监察、审计工作;按规定权限管理干部,实施对民警的监督;查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。
?十五、管理森林、民航公安机关开展业务工作。
?十六、联系、协调铁路等行业公安工作。
?十七、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
????二、机构设置
?张掖市公安局机关内设机构24个(其中正处级3个、副处级6个、科级15个),现有民警职工333人,其中公务员(含工勤人员)185人、事业干部24人、辅警108人、长期聘用人员16人;退休人员62人。
????三、部门收支总体情况
???(一)收入预算情况
2023年收入预算5101.61万元,比2022年增加779.03万元,主要原因人员增加。其中:一般公共预算财政拨款收入5101.61万元,政府性基金预算收入0万元。
(二)支出预算情况
2023年支出预算5101.61万元,比2022年增加779.03万元,主要原因人员增加。其中:财政拨款安排的支出5101.61万元。
????四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出5101.61万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出5101.61万元,比2022年增加779.03万元,主要原因人员增加、人员社保缴费增加。
(二)项目支出
2023年无项目支出预算支出。
????五、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。
2.公务接待费5万元,较2022年持平。预计接待64批次,516人次。
3.公务用车运行维护费138万元,较2022年持平。公务用车编制数23辆。
4.培训费1.85万元,比2022年减少0.16万元。
5.会议费0.5万元,较2022年持平。
6.机关运行经费938.12万元,比2022年增加33.56
万元。
????六、其他重要事项情况说明
1、政府性基金预算支出情况
2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。
2、非税收入情况
2023年无涉及行政事业性收费收入。
3、政府采购情况
2023年政府采购预算总额1538万元,其中:政府采购货物预算1388万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算150万元。
4.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为9994.13万元,其中:办公用房561.05万元;部门及所属预算单位共有车辆23辆,价值468.68万元。
2023年拟采购固定资产约1250万元。
5、部门预算绩效评价情况
2023年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款5101.61万元。其中:组织自评项目1个,涉及5101.61万元,占部门预算安排总额的100%。
七、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出 :?反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
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